nic logo
nic logowanie



grafika
CRSZ » Moduły » Finanse i księgowość » Instrukcje SAP - Finanse i księgowość »

Instrukcje SAP - Finanse i księgowość

1. Administracja danymi podstawowymi banków »
FI01, FI02, FI03
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
2. Blokada monitu i blokada płatności na dokumencie »
FB02
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
3. Blokada monitu i blokada płatności na kartotece odbiorcy »
FD02
Aktualizacja: 20.12.2007 r.
4. Blokowanie i odblokowanie księgowania na odbiorcy »
FD05
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
5. Dodawanie załączników do dokumentu (workflow) »
FBV3, MIR4, FB03
Aktualizacja: 02.11.2021 r.
6. Dok. wewnętrzny - fv wystawiona przed wykonaniem usługi »
ZF63N
Aktualizacja: 24.06.2021 r.
7. Dok. wewnętrzny - fv wystawiona z VAT pierwotnym »
ZF65
Aktualizacja: 24.06.2021 r.
8. Dok. wewnętrzny - zaliczka »
ZF63Z
Aktualizacja: 24.06.2021 r.
9. Dok.wew. - fv końcowa (poprzedzona zaliczką) przed wykonaniem usługi »
ZF63FN
Aktualizacja: 24.06.2021 r.
10. Dok.wewnetrzny - fv wystawiona po wykonaniu uslugi (wydruk) »
ZF62F
Aktualizacja: 24.06.2021 r.
11. Formy i warunki płatności dostawcy »
FK03
Aktualizacja: 27.12.2007 r.
12. Księgowanie faktury - dostawcy »
FB60
Aktualizacja: 19.08.2009 r.
13. Księgowanie kompensaty »
F-04
Aktualizacja: 19.12.2007 r.
14. Księgowanie listy płac »
PC00_M99_CIPE
Aktualizacja: 20.10.2009 r.
15. Księgowanie ogólne »
F-02
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
16. Księgowanie w FBV0 - płatność z kilku banków »
FBV0
Aktualizacja: 26.08.2009 r.
17. Księgowanie w MIRO - płatność z kilku banków »
MIRO
Aktualizacja: 16.10.2009 r.
18. Księgowanie wniosku o zaliczkę »
F-48
Aktualizacja: 15.01.2009 r.
19. Księgowanie wstępnie wprowadzonej faktury bez zamówienia »
FBV0
Aktualizacja: 19.08.2009 r.
20. Księgowanie wstępnie wprowadzonej faktury z zamówieniem »
MIRO
Aktualizacja: 16.10.2009 r.
21. Księgowanie wstępnie wprowadzonej noty wewnętrznej »
FBV0
Aktualizacja: 20.08.2009 r.
22. Masowe tworzenie monitów »
F150
Aktualizacja: 26.03.2010 r.
23. Monitowanie jednego odbiorcy »
F150
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
24. Naliczanie i księgowanie odsetek »
FINT
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
25. Opcje przetwarzania danych księgowych »
FB00
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
26. Przegląd odsetek »
FINTSHOW
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
27. Ręczne księgowanie wyciągów bankowych »
FEBA
Aktualizacja: 28.12.2010 r.
28. Rozksięgowanie wynagrodzeń »
ZRWYN
Aktualizacja: 26.01.2010 r.
29. Stornowanie dokumentu księgowego »
FB08
Instrukcja archiwalna.
30. Stornowanie dokumentu księgowego »
F-02
Aktualizacja: 26.08.2009 r.
31. Stornowanie faktury logistycznej »
MR8M
Aktualizacja: 24.08.2009 r.
32. Tworzenie kartoteki dostawcy centralnie »
XK01
Aktualizacja: 07.04.2009 r.
33. Tworzenie rezerwacji dla centrum zysku, grantu inwestycyjnego lub zlecenia inwestycyjnego »
FMX1
Aktualizacja 22.10.2012 r.
34. Tworzenie rezerwacji dla podróży służbowych »
FMX1
Aktualizacja: 21.09.2012 r.
35. Tworzenie rezerwacji środków (UJCM) »
FMX1
Aktualizacja: 25.10.2021 r.
36. Tworzenie rezerwacji środków dla MPK, PSP lub zlecenia »
FMX1
Aktualizacja 30.11.2010 r.
37. Ustawienie okresów specjalnych »
FV60
Aktualizacja: 1.02.2011 r.
38. Usuwanie załącznika z dokumentu - workflow »
FBV2, MIR7, MIR4
Aktualizacja: 21.07.2022 r.
39. Windykacja - dane podstawowe »
FD02
40. Wprowadzanie faktury korekty dot. zmiany stawki VAT - workflow »
FV60
Aktualizacja: 12.01.2023 r.
41. Wprowadzanie faktury korekty w FV60 - workflow »
FV60
Aktualizacja: 05.04.2023 r.
42. Wprowadzanie noty wewnętrznej - workflow »
FV60
Aktualizacja: 14.04.2023 r.
43. Wprowadzanie noty wewnętrznej - workflow (UJCM) »
FV60
Aktualizacja: 09.02.2022 r.
44. Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia »
FV60
Aktualizacja: 09.01.2024 r.
45. Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia - workflow »
FV60
Aktualizacja: 15.09.2023 r.
46. Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia - workflow (UJCM) »
FV60
Aktualizacja: 09.02.2022 r.
47. Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia (różne banki) - workflow »
FV60
Aktualizacja: 05.04.2023 r.
48. Wstępne wprowadzanie faktury korekty dot. zwolnienia VAT - workflow »
FV60
Aktualizacja: 25.04.2023 r.
49. Wstępne wprowadzanie faktury z zamówieniem - workflow »
MIR7
Aktualizacja: 05.04.2023 r.
50. Wstępne wprowadzanie faktury z zamówieniem ramowym - workflow »
MIR7
Aktualizacja: 04.04.2023 r.
51. Wycofanie rozliczenia »
FBRA
52. Wyświetlanie danych księgowych (bankowych) na kartotece dostawcy »
FK03
53. Wyświetlanie danych odbiorcy »
FD03
54. Wyświetlanie faktur z zamówieniem »
MIR5
55. Wyświetlanie listy pozycji pojedynczych dostawcy »
FBL1N
Raport przedstawia listę oraz status wszystkich dokumentów kosztowych.
56. Wyświetlanie wstępnie wprowadzonego dokumentu »
MIR4
57. Wyświetlanie wstępnie wprowadzonych faktur bez zamówienia »
FBV3
Umożliwia analizę faktur wprowadzonych do systemu SAP.
58. Zapłata za fakturę bez różnicy - dostawca »
FBZ2
59. Zapłata za fakturę z różnicą - dostawca »
FBZ2
60. ZHR Zbiorówka »
ZHR_ZBIOROWKA
Aktualizacja: 26.01.2010 r.
61. Zmiana faktury bez zamówienia - workflow (UJCM) »
FBV2,FV60
Aktualizacja: 20.07.2022 r.
62. Zmiana obliga »
FMX2
63. Zmiana wprowadzonej faktury po odrzuceniu i ponowne wysłanie do akceptacji - workflow »
FBV2, FV60
Aktualizacja: 06.09.2022 r.
64. Zmiana wstępnie wprowadzonej faktury bez zamówienia »
FV60
Aktualizacja: 28.01.2020 r.
65. Zmiana wstępnie wprowadzonej faktury z zamówieniem »
MIR7
Aktualizacja: 28.01.2020 r.
66. Zwolnienie rezerwacji środków »
ZRSUCP
Aktualizacja: 20.10.2009 r.
67. Żądanie zaliczki - wiele pozycji - workflow »
F-47
Aktualizacja: 25.10.2022 r.
68. Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji - workflow »
F-47
Aktualizacja: 23.08.2022 r.
69. Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji - workflow (UJCM) »
F-47
Aktualizacja: 07.10.2021 r.
70. Żądanie zaliczki w referencji do zamówienia - workflow »
F-47
Aktualizacja: 03.03.2023 r.




Komunikaty

Koszty publikacji - ewidencja w procesie akceptacji faktur (aktualizacja)

Elektroniczny obieg akceptacji dokumentów zakupu w SAP (WF faktur) w UJKR - aktualizacja

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki - wiele pozycji - workflow

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki w referencji do zamówienia - workflow

Aktualizacja instrukcji: Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji - workflow

Aktualizacja instrukcji: Wprowadzanie faktury korekty w FV60 - workflow

Rozszerzona ewidencja budżetowa na elementach psp K/NCN*

Dodano instrukcję: Usuwanie załącznika z dokumentu - workflow

Koszty publikacji - ewidencja w procesie akceptacji faktur

Aktualizacja instrukcji: Wprowadzanie faktury korekty w FV60 - workflow

Na skróty

strzalka Portal Informacyjny - logowanie
strzalka Zmiana hasła PI/SAP
strzalka Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
strzalka Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
strzalka Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
strzalka Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
strzalka Zgłoszenie problemu
w Portalu Informacyjnym UJ
strzalka Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
strzalka E-uprawnienia

Formularze uprawnień

strzalka Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
strzalka Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
strzalka Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

strzalka Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
strzalka Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

strzalka Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 

Spis alfabetyczny

Zobacz listę wszystkich dostępnych instrukcji stanowiskowych »
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego